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老师好,我想问下有收入再结转成本,那比如我3月份收入4000万,成本只1000万,4月份我收入500万,但是成本700万,那4月份我700万的成本我可以全部结转吗?

2022-10-17 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 16:38

可以结转的,但是这种有风险啊,你在三月份做的时候,你没有发票的那一部分成本,你也但骨发票到了之后,洪城蛋糕,然后再到发票的不就可以啦。

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:38

红冲暂估,然后再做发票的。

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快账用户5875 追问 2022-10-17 16:43

老师能说具体点吗

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:43

你好,三月份借主营业务成本贷应付账款暂估等发票,在四月份到了之后,借应付账款贷主营业务成本,借主营业务成本贷银行存款。

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快账用户5875 追问 2022-10-17 16:50

意思是3月暂估成本,4月按实际成本计入主营业务成本再冲销暂估是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:54

你好对的 是这么做的

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可以结转的,但是这种有风险啊,你在三月份做的时候,你没有发票的那一部分成本,你也但骨发票到了之后,洪城蛋糕,然后再到发票的不就可以啦。
2022-10-17
你好,按照权责发生制结转,就是你当月发生多少就结转多少
2022-03-28
这个项目的成本发票没有收到,你可以暂估。
2021-03-23
你好,冲减的成本就是销售收入对应的成本
2023-09-11
首先,我们需要了解基本的会计原则和流程。在权责发生制原则下,营业收入和成本应当在相应的会计期间内进行匹配和结转。具体到这个问题,营业收入发生在10月份,因此与之相关的成本也应当在10月份进行结转。 按照这个原则,10月份的7万成本应当在10月份进行结转。而11月份和12月份的成本虽然未在相应月份结转,但仍然需要在相应的月份进行结转。
2024-01-11
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