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你好,老师,我们6月份开票了200万,做了主营业务收入,成本只进了20多万,7月份没有收入,7月份有成本,可以做成本吗?

2021-08-04 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 20:39

可以做 六月份就应该暂估的

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快账用户7962 追问 2021-08-04 20:39

那7月份没有收入,成本可以做?

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齐红老师 解答 2021-08-04 20:40

可以的 可以 补做上的

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快账用户7962 追问 2021-08-04 20:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-04 20:47

不用客气 工作愉快

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可以做 六月份就应该暂估的
2021-08-04
需要设置劳务成本 可以的
2020-09-03
首先,我们需要了解基本的会计原则和流程。在权责发生制原则下,营业收入和成本应当在相应的会计期间内进行匹配和结转。具体到这个问题,营业收入发生在10月份,因此与之相关的成本也应当在10月份进行结转。 按照这个原则,10月份的7万成本应当在10月份进行结转。而11月份和12月份的成本虽然未在相应月份结转,但仍然需要在相应的月份进行结转。
2024-01-11
你好,可以的,符合收入确认准则才确认收入
2021-03-07
您好,您要是七月份的可以放到11月账里
2023-10-30
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