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老师收到留底退税的分录怎么做

2022-10-16 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-16 16:27

同学你好 企业收到留抵退税款时应做如下会计处理: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户6252 追问 2022-10-16 16:28

老师这个要计提吗

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快账用户6252 追问 2022-10-16 16:29

还有这个收入要交增值税吗

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:31

不用计提。后边城建税与附加上,直接把这一块就减掉。

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:32

后边的附表上,这一块不参与计算附加税。

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:32

这个收入影响增值税。

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:32

交与不交以当月末的应纳税额为准。

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借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-04-24
借记“银行存款”科目,贷记“应收留抵税额退税款”科目。
2022-05-06
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-06-17
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2023-02-20
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