借:管理费用-培训费 贷:库存现金
老师好!有的客户把货款打到我们老板私人卡上了,怎么转到公司账户上来呢?直接老板的卡打到公户,然后做跟老板的往来可以吗?其他应收款
老板直接转一笔钱付给客户,客户是帮他做业务的,客户没有发票,这个能当备用金做账吗?还是要当工资付款,怎么写这分录
我公司是代理记账公司,帮A客户注册公司,我们公司规定,需先交2000元的定金,因公司对公账户还没开户,由A客户通过个人账户打款到我们老板账户,我们老板再转账到公司基本户,这样操作是没有问题的么?(后期给A客户开A公司名称的发票)
老师好!请问收客户预收款没有入账,直接转给老板了,老板收为己了。后来客户退款,从公账退的,这个账怎么处理
老师好,客户直接转老板的2000元培训费,然后开的客户单位的发票,老板还没转到公司账户,这个业务怎么做分录
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
我没描述清楚,我们开发票给对方,我们确认收入的时候,是借 现金,然后主营业务收入,但是不是现金,会请老板转公司
不转到公司就直接做到现金里面也是可以的
是借应收账款-某公司,贷 主营业务收入, 然后老板转入后,借 银行存款 ,贷:应收账款吗
可以的,就是你说的这样做