你好一般纳税人的可以抵扣抵扣9%
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师,我是农农合作社,开票是玉米,超了500万需要专为一般纳税人,之后我给对方公司开的是9的税率发票,这样的话我从别的公司购买的货物,他们如果给我开的是免税发票,我是可以计算抵扣的对吧?那如果他们给我开的是9的普票我也是可以计算抵扣的对吗?
如果我从农民那儿得到一个初级农产品的免税发票,我现在把从农民那儿买的蔬菜配送给一个酒店,酒店要我开增值税专用发票给他,不准我开免税发票给他,那我得到的那个免税发票计算得到的进项税额可以抵扣吗?
我这边有个农产品贸易有限公司 就是那种粮食站 他的进项是向农民收购的我们开的收购发票都是免税的 然后在系统计算抵扣,发票开的都是免税那我做账时是不是需要把税额算出来做凭证呢?
自 2012 年 1 月 1 日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税,老师,这个既然是免征,那他们开出的发票,是不是就不能计算抵扣进项?只有从农民手中取得的蔬菜,才可以计算抵扣?
您好题库怎么看不了,能不能解决
这个分路一合并,我还欠老板的钱吗?
老师,快账软件结转后怎么没有损益凭证呢
职工培训费怎么做账分录
老师,听说购买自家用车辆交的购置税第二年可以申请退还,请问有这么个回事吗?
老师,请问,企业从个人租赁的房屋用于办公,企业需要缴纳房产税么,如果个人不交,企业可以代缴么,
计算这个以旧换新销售额是不得扣减旧货物的收购价格,那就是正常销售50台,➕以旧换新20台。的销售额来交税
为什么手机听课可以,电脑没法听课
老师工商年报的社保那块单位缴费基数怎么写呢,比如我们这里是4416,员工从8月份开始交有2个人。这样基数4416✘2✘5的和吗
上任会计生产成本余额还94万多,对我年底的本年利润有影响吗?
那如果农民不会开票,我没有得到免税发票,然后我把从农民那儿买的蔬菜水果配送给酒店,我可以给酒店开免税发票然后自己公司不缴纳增值税只缴纳企业所得税吗?
你好可以的 可以的,
还有一种就是,农民不给我开票,我没有得到农民的免税票,然后我把在农民那儿买的菜配送给酒店,酒店不要免税票,他只要增值税专票,那我咋办,是不是要么让酒店补给我税款,要么让农民给我开票,无论专票还是普票
对的,是的,农民个人只能开普通发票,开普通发票你就可以抵扣
奥奥!他开普票我也能抵扣啊!那就是,他可以开普票,免税票,对了,我是不是还可以去税务局申请收购发票
你好 不是你开收购发票,就是他开销售免税普通发票都可以的。
好的谢谢老师!这类问题终于弄懂了
不用客气 工作愉快