叫对方把发票记账联复印2份给你们
老师您好,我想问一下,有个公司代我们收款,然后收取一定服务费,应该怎么样账务处理,谢谢
老师您好,我们公司有笔预付款收到发票后弄丢了,应该怎么处理做账?谢谢
老师您好,我们公司2021年9月有笔进项用预付款支付写错公司了,应该怎么更正啊?谢谢
老师,您好。请问:我们公司收到供应商赠送的产品,无票,我们公司财务上:账务处理怎么做?税法上:应该怎么做?谢谢
老师您好,我们公司是咨询服务公司,目前签了合同,收了部分预付款,但是发票还没开给对方,该怎么做账务处理?虽然发票没开,但是已经产生人工成本了,该怎么记账,需要结转成本吗? 后期发票开了账务处理怎么做? 谢谢
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
如果找不到对方了,实在没发票,应该怎么做分录呢?
那就只有做成本费用,汇算的时候做纳税调增
之前做了借预付账款,贷银行存款,发票内容是服务费应该怎么做分录?
借:成本费用 贷:预付账款
明白了。谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复