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老师您好 有个问题需要请教一下。就是我老板让我个人出钱买月饼送给客户,然后我走报销。请问我做账是借:管理费用-福利费 贷:银行存款 吗?还是要通过应付职工薪酬-福利费

2022-10-14 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 10:25

你好,是送给客户的,做到招待费借销售费用,招待费贷,其他应付款你

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快账用户5772 追问 2022-10-14 10:28

啊 实际上是我走报销的款

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:34

你好,报销也得有业务不是吗?报销让你报销的是福利费。

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相关问题讨论
你好,是送给客户的,做到招待费借销售费用,招待费贷,其他应付款你
2022-10-14
一般是实际发生时候按你写做,月末统一从应付职工薪酬福利费过 你们老板意思是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费月末做?这个也可以,你分开也可以,合并也可以
2021-04-07
同学你好,是需要冲减应付职工薪酬的;做与计提相反的会计分录;
2021-04-05
然后是应还剩余备用金2000 借:管理费用-福利费2000 银行存款 2000 贷:其他应收款4000 这个分录怎么理解,是收到发票2000,收到银行存款2000,抵他的备用金吗
2020-12-28
同学你好 1.对的 2.要红冲了然后通过应付职工薪酬重新做
2021-04-28
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