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其他应收款300要冲减费用,300含税,冲的费用不含税有进项税,那么这个费用怎么做分录?本来的费用是含有300在里面的金额是50855.33 ,税是5850.61

2022-10-13 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 15:20

 你好; 你描述下你业务; 意思是你 含税 计入费用去 ;现在要 冲 费用 体现进项税吗?  

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快账用户4998 追问 2022-10-13 15:23

本来,借管理费用50855.33,应交税费5850.61,现在付了50457.91,这个发票多了300多,300以前挂在其他应收款了,现在要冲掉其他应收款,

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齐红老师 解答 2022-10-13 15:30

你好   发票要去红冲哦 。 多开了发票的; 不是去冲其他应收款哦   

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 你好; 你描述下你业务; 意思是你 含税 计入费用去 ;现在要 冲 费用 体现进项税吗?  
2022-10-13
同学你好 对的 是这样操作
2021-12-22
您好,是按含税金额冲减应收账款
2021-12-22
同学你好!这个销售优惠  简易计税   直接做200元    就可以了 而且  不是应交税费-应交增值税-销项税额     直接就是应交税费-简易计税哦
2021-11-12
你好,这个是包括了期间费用。就是包括了你说的管理人员的工资和其他的明星支出。
2024-09-03
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