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2024年暂估的成本在2025年5月30汇算清缴前未取得发票,做了调增,假设2025年6月1日后又取得了该笔发票,该怎么做?

2025-04-28 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 11:16

你好,那就冲了原来的暂估,正常做在25年

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快账用户9802 追问 2025-04-28 11:18

嗯?比如以前分录是 借:主营业务成本100万 贷:暂估应付100万,汇算清缴的时候调增了100万,6月后又收到了这笔发票,账上我是计划做成 借:暂估应付100 贷:应付(供应商)100 ,借: 进项 借:成本(负数),可是税务上是不是需要调整2024年度的汇算清缴数据?

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:19

那你可以调减回去这个

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快账用户9802 追问 2025-04-28 11:20

老师麻烦你说清楚点?什么调减回去这个?哪个?账面和税务分别怎么做?

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:21

你后来来的发票只可以做到25年

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:21

因为24年已经纳税调增,

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快账用户9802 追问 2025-04-28 11:22

我知道发票做到25年,我是说税务上面怎么做?需要再次修改24年的汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:22

不需要的,25年正常做就可以啦

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