你好1; 需要缴纳的; 你有应税业务的
老师您好!合同里标明了不含增值税金额的是不是按不含税金额缴纳印花税?没标明的是不是按合同额缴纳印花税?还是标明没标明的都按合同额缴纳印花税?
请问老师以前我都是按照进销项发票交印花税,现在执行新的印花税标准,我以前没有执行完的合同还可以按照开多少票交多少印花税吗
老师,2022年7月1日之后的印花税缴纳新政策有没有说购销合同双方都要缴纳印花税?
老师,印花税是买和卖所有合同都需要缴纳吗?没有合同但是有购买行为的也需要缴纳吗?
老师新的印花税执行标准,说是买卖合同,我看网上说的,没有合同都不用缴纳印花税吗?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
这个季度应该要缴纳印花税吧,印花税现在怎么点开什么都没有
这些空都怎么填写
你好1; 你先税源采集; https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2022/09/20/858580.html这个是步骤;参考
我这上面显示残疾人就业保障金,还没有申报,这需要申报吗?我们是小规模企业
你去看看 是季报还是 年报的;现在正常要报 21年年报的。
是2021年年报
你好; 那就是要报了哈; 都10月了
好的,老师残疾人这个上年数据是2021年还是2020年
是21年的数据哈; 你22年才过到10月的哇;
我填写了正确的数据厚,保存有显示与企业所得税申报工资总额不符,企业所得税没有申报工资总额,我没找到在哪填写,是我漏填写了吗?
你好; 你 个税那边 报的数据要和这个金额一致哦; 别乱写哈
个税每个月都申报是一致的,他现在是说和企业所得税上年职工这里,我根本就没有找到企业所得税上面有这个上面职工这笔明细
你好; 意思你金额报的不对吗 ? 那你报的数据 和你个税金额 工资 一致吗
老师,我给你发的有图片,你看下,人家说的不是个税
你好; 就是一样的意思; 你 工资总额你写0 ; 你之前个税没有报过工资金额吗
个税每个月都申报,最后还需要汇总申报吗?
你好; 次年才会汇算; 是员工做汇算的。
是需要员工自己做汇算吗?这个我不懂
你好; 是的; 员工自己汇算综合所得的