你好 老师在处理中 .....
甲企业2020年发生如下应付职工薪酬事项:(1)2020年7月份应付职工工资总额为693000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元专设销售机构人员工资为17400元。根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元、代垫职工家属医药费8000元,实发工资653000元。(2)甲企业下设一所职工食堂,每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额,从而确定企业每期因补贴职工食堂需要承担的福利费金额。2020年9月,企业在岗职工共计200人,其中管理部门30人,生产车间生产人员170人,企业的历史经验数据表明,每个职工每月需补贴食堂150元。(3)甲公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工,该型号的电暖器不含增值税的市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。(1)编制甲企业计提和发放工资的
会计分录产品生产人员工资480000车间管理人员工资105000企业行政管理人员工资90600专设销售机构人员工资17400合计6930001.根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元、代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税为3000元,实发工资65O000元。2企业下设一所职工食堂,每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额,从而确定企业每期因补贴职工食堂需要承担的福利费金额。2021年9月,企业在岗职工共计200人,其中管理部门30人,生产车间工人I70人,企业的历史经验数据表明,每个职工每月需补贴食堂15元。3.公司按照2%计提工会经费,8%计提职工教育经费,12%计提社会保险费,11%计提住房公积金。从应付职工薪酬中代扣个人缴纳的社会保俭费(不含基本养老险和失业保险)20790元,住房公积金为76230元,共计97020元。请根据上述业务描述完成2021年7月清华园有限公司应付职工工资相关核算
.2021年7月份清华园食品有限公司应付职工工资总额如下表:产品生产人员工资480000车间管理人员工资105000企业行政管理人员工资90600专设销售机构人员工资17400合计693000(1)根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元、代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税为3000元,实发工资650000元。(2)企业下设一所职工食堂,每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额,从而确定企业每期因补贴职工食堂需要承担的福利费金额。2021年9月,企业在岗职工共计200人,其中管理部门30人,生产车间工人170人,企业的历史经验数据表明,每个职工每月需补贴食堂15元。(3)公司按照2%计提工会经费,8%计提职工教育经费,12%计提社会保险费,11%计提住房公积金。从应付职工薪酬中代扣个人缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险)20790元,住房公积金为76230元,共计97020元写会计分录
货币性职工薪酬核算业务题1(写分录)乙企业下设一所职工食堂,每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额,从而确定企业每期因补贴职工食堂需要承担的福利费金额。2020年9月,企业在岗职工共计300人,其中管理部门50人,生产车间250人,企业的历史经验数据表明,每个职工每月需补贴食堂200元。麻烦把会计科目和数字结果写清楚,谢谢
货币性职工薪酬核算业务题1乙企业下设一所职工食堂,每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额,从而确定企业每期因补贴职工食堂需要承担的福利费金额。2020年9月,企业在岗职工共计300人,其中管理部门50人,生产车间250人,企业的历史经验数据表明,每个职工每月需补贴食堂200元。请写出具体日期和那月的会计分录,写完整把数字也写清楚,谢谢
老师,公司员工分红,找了一个6000多的固定资产发票替票,我这边应该把这个6000多放入什么明细科目啊?但它现实中不存在的固定资产啊,但是后期审计审查的时候看到这么大的金额不入固定资产又很奇怪
一家公司分红,股东有员工个人,有一家投资公司,现在有一个员工不要分红,把钱给这个公司,公司本身不用交税,现在这从员工额外得到的要交税吗?
医疗美容机构以租代购购买仪器。需要分期支付仪器的费用,但每月所以租赁费形式付款,付完款后才转移所有权,这个账务怎么做呢?如果中途不付租赁费呢?
你好我们东西出口 运到港口了公司到港口的发票有什么要注意的
老师您好,我们公司与顺丰是月结账户,本月发生1000元快递费,其中500元是我们发给A客户的快递费代垫的,后面A公司会付给我们,我们公司的会计分录是借:办公费 1000 贷:顺丰公司 1000 借:其他应收款-A公司 500 贷:办公费 500 A公司的会计分录是 借:其他应付款 500 贷 :银行存款 这样做正确吗?
小规模纳税人属于小型微利企业,24年12月成立,申报24年企业所得税年度申报表,24年管理费用是刻章,财务费用是网银及汇款手续费,这两项费用都取得了发票,需要纳税调整吗? 再无其他收入和费用,申报表A105000纳税调整项目明细表,还需要填写吗?
老师我们车队给对方拉货,对方需要我们出个合同,这个合同是我们出吗
现金流量表的,剩现金流量在那一行
你好,老师,有一个领导,汽车装饰花了八千多块钱,拿来报销。这种除了发票,还需要什么附件才算正常流程
总包施工单位预缴增值税金的公式