学员您好,是的,对的
请教一下。我把结转损益删了,重新结转,提示各损益科目余额为零,不需要结转。这是什么情况?是哪里错了吗?
老师,请问一下结账时弹出损益类科目没有结平,具体操作是把那笔结转损益凭证先反过账,再删除,在重新结转,在过账。还是先反过账,不用删除,然后直接在结转,在过账呢我主要是不知道要不要删除那张凭证
老师,我账套比如9月结转了损益又发生了一笔业务,是不是要把损益这笔删了重新结转损益
6-9月都结转错了商品,反向冲销重新结转,是不是要每个月冲销3笔分录,结转库存商品,结转主营业务成本,和最后一笔结账期间损益结转也要反向冲?
老师,季度预缴企业所得税,比如说4月份做3月份的账,需要计提企业所得税,这个分录是结转损益之后做吗?然后再结转一次损益吗?还是结转损益之后知道了计提金额,然后将这笔结转分录删除,计提完之后再结转呢?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
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我们给别人提供技术服务取得一笔收入比如8000,我借:银行存款贷主营业务收入,应交增销项,有像商品卖了一样结转相应的成本吗,有的话金额怎么算,会计分录怎么处理呢。
同学您好,主要是人工可设劳务成本,企业提供劳务作业而发生的成本 “劳务成本是指企业提供劳务作业而发生的成本,相对于公司劳务收入而言。提供修理、搬运服务等发生相应的人工工资、福利、劳保、相关费用时需要用到劳务成本。
我们是科技公司,那我确认了收入,还需要有相应成本结转不,具体怎么操作呢
这个结成本发生是借:劳务成本,贷:银行存款,应付职工薪酬等,实现收入时 ,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:劳务成本