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老师,就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%,他按25%这种计提了,最后他有时候就结转为营业外收入,可能有时候又没结转,现在这里挂了一个很大的,这个余额怎么弄?我想直接把这个冲掉,怎么冲啊?还是怎么操作呀?本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师?而且他挂了很大一个营业外收入,这样利润也多很多?老师

老师,就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%,他按25%这种计提了,最后他有时候就结转为营业外收入,可能有时候又没结转,现在这里挂了一个很大的,这个余额怎么弄?我想直接把这个冲掉,怎么冲啊?还是怎么操作呀?本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师?而且他挂了很大一个营业外收入,这样利润也多很多?老师
2022-10-13 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 09:12

您好,那您红字冲回错误分录,按正确的重新计提入账

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:12

您好,按纳税申报表计算的应交税费计提

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快账用户5177 追问 2022-10-13 09:13

但是那个从2019年到现在都这样,是不是很难查呀?还是有什么好的方法?能不能直接把这个两万多做个什么分录冲掉呢,老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:14

您好,不难,看汇算清缴纳税申报表

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快账用户5177 追问 2022-10-13 09:15

不太明白呢?老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:17

您好,汇算清缴里有每年累计需要缴纳企业所得税,按这个金额做账,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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