你好,你之前给税务局那边是零申报的吗?如果是的话,之前的工资没有集体的在这个月一块补上。
老师,之前几个月发工资现金部分没有做账,这个月补进去的话,凭证做在最前面还是照正常的做呢?摘要写什么合适呢?
老师 7月份计提的工资 8月份实发少了462.4 是因为领导习惯之前月份的金额发了, 7月份有几个人的工资有变化,领导没注意到,我做支付工资分录时 能不能现金补发这462.4呢 老师
老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?
前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元,其他应收款一社保费是1688元,他2023应付职工酬只是计提,并不是的真正的要发放。问,2024年1月接账,建账,这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗,后期我应该怎做
新接会计4.5个月,对资产负债表不熟悉,这个月才发现资产负债表应付职工薪酬期末余额和年初余额都是负数,我这几个月的账务都对的,之前有错,现在该怎么调整
老师及有一般计税又有简易计税差额纳税好麻烦,还得分摊,还得进项转出,头都大了
老师,一般纳税人及有简易计税项目又有一般计税项目的,但管理费用分不了那么明细,确认不到那个项目,可以都抵扣吗
老师,只有异地施工才需要预交增值税吧,本地施工不需要吧
老师,小规模纳税人,开普票部分不用缴税,我做帐时候放到应交增值税了,现在想清理科目转出来,放到营业外收入吗
刚接手一家新公司,看到科目余额表里面一家应收账款还有200万没有到账,但是实际已经到账了,,以前是代账公司做的,这个要怎么解决
NC系统怎么找在产品数量,对应的在产品数量的金额
老师,公司开银行承兑为什么要付给银行保证金和手续费呢?
老师,请问公司法人当过兵,现在是退役军人,并且还有残疾证,有什么税收优惠政策吗?
老师,没有购买社保,一直有发工资,有没有风险呢?业务是真实的
五花肉开哪项?请问老师