你好,公司有几笔应收账款收不回了,需要做坏账处理
老师请问,小规模,公司有几笔应收账款收不回了,前几年的,怎么处理
小规模纳税人要注销,账上有几笔个人借款共计7万元,钱收不回来怎么处理?
我公司还有几笔应收账款,已经挂账好长时间了,收不回来了,怎么处理呢?
老师,我公司有几笔几年前付的款,对方一直都不开票过来,现在联系不上了,开不了票过来,请问这几笔款怎么处理呢?
公司建筑业小规模纳税人,有些应收账款好几年了收不回来了,怎么处理。
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
小企业会计制度,营业外支出一坏账损失?明年汇算调增吗?
你好,实际发生的坏账损失,不需要做纳税调增处理
但都是前几年的呀?
你好,实际发生的坏账损失,不需要做纳税调增处理 (是针对这个回复有什么疑问吗)
什么情况下的坏账要调增
你好,只是计提了坏账,没有实际发生损失的情况下
还有前几年购货,当时购货时借预付账款,贷银存。但几年了对方一直未开票,一直挂在预付中。但货都己销售了,成本也转了,不能总挂账,怎么处理?
你好,这种情况需要做无票购进处理。
坏账损失那个要老板签字吗,借:营业外支出一坏账损失,贷:应收账款? 预付这笔,无票购进:借库存,贷:预付?
你好,是的,是这样的
坏账损失老板签字签在凭证上吗?预付那笔是几年前的,汇算要调增吗
你好,坏账损失需要有对方发生 财务困难的证明 预付那笔是几年前的,现在做无票支出,是需要做纳税调增处理的
老师,应收账款不是对方财务困难,是根本不想付,老板说算了,没有证明可入坏账损失
预付款是前几年的,本月计入库存1000,冲预付1000。这笔库存参与本月主营业务成本计算,即借主营成本贷库存商品。然后明年汇算时调增1000?调增时填在其他一栏吗
你好,预付转为无票支出,是计入纳税调整项目明细表扣除类——其他栏次 是按1000调增
老师,你是说预付不转入库存商品,而是转入销售费用或营外支出?
你好,我没有这样说,千万不要随意理解 预付转为无票支出(这里是转为库存商品 ),是计入纳税调整项目明细表扣除类——其他栏次
转为库存商品后,我在结转本月销售成本时,比如借:主营成本2万,贷:库存2万,这二万中是含有这1000的,明年再调增1000?是这样吗
你好,是的,是这样的