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老师我期初数据录入时已经缴纳的增值税我录入到已交税金里可是资产负债表上最终人家显示负数咋

2022-10-12 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 15:39

同学你好,一般情况下,可以显示为负数的,也可以重分类到其他流动资产项目中。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:45

老师那就让它在资产负债表中负数显示可以吗,没危险吧

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:46

同学你好,可以的,没什么危险的。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:47

老师那已经缴纳过的印花税在资产负债表中应该显示在哪一行

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:48

同学你好,应该也在应交税费里。不过计提后,就转入利润分配了,显示到未分配利润这一行了。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:51

老师计提它应该是借税金及附加 贷应交税费—应交印花税吗

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:52

同学你好,是的,你的分录正确。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:55

老师我不小心把已交的印花税放到了库存商品科目里了咋办

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:56

同学你好,现在做个凭证调整一下就行了。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:57

老师麻烦问一下这笔调整凭证该如何写呢

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:58

同学你好,借:税金及附加,借:库存商品。

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快账用户2653 追问 2022-10-12 15:59

老师,这个印花税是已经缴纳过的,就按你写这个分录做账就行了吗

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:04

同学你好,是的,按我写的这样就行了。

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同学你好,一般情况下,可以显示为负数的,也可以重分类到其他流动资产项目中。
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