对的,是的,是这么做。
老师,小规模4月起,普通发票免税,本月增值税申报,免税金额栏填写的时候,是按开票总金额直接乘以0.03吧,不用换算成不含税收入吧?
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
老师,想问下,增值税纳税申报表,小规模适用,里面的免税销售额,开的是3普通发票,这一栏填的就是开票金额吧,票上没有税额,直接就是填开票的金额吧?
#提问#老师 小规模纳税人开具免税增值税普通发票,比如12万元的免税普通发票,申报增值税及附加税费申报表时,是不是填在表10栏次?金额是直接填12万还是12万除以3%?
请问老师,小规模纳税人开了票,是免税的,就是申报表第10行填开票金额就可以了对吧
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
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