借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数
老师早上好[微笑]请问收到社保局以前年度退还多收的140元养老保险费,账务如何处理?会计分录怎么做呢
我公司收到人力资源公司帮我公司代扣代缴社保以及工资,请问分录怎么做?有个税,商业保险,还有薪酬服务费用。请详细一点,谢谢
老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
月工资2500,请假19天,应发工资多少?
你好,我们有两家公司是同一个老板的,但是这家公司借款给了一个人,他还款给了另外一家公司,这种联系不到人的情况下,我们两家公司怎么做账呢?
为什么以银行存款偿还欠货款,接受投资者投入的固定资产,不会使会计等式:资产=负债+所有者权益。左右两边保持不变?
老师,还在自建的酒店产生的40万设计费能不能一次性计入管理费用-设计费,已经在2024年入账入管理费用-设计费,这种怎么处理?
建筑劳务选全额开票差额征税,可以选简易计税税率3 %吗
有家生产型企业想做进出口业务,是直接用这个生产企业做进出口退税比较好,还是再成立一家商贸公司做进出口比较好?
老师你好,我们是个服务公司,找人评估,给个人发劳务费,他们还得给我们开票吗,他们去税务局开吗?
老师 汇算清缴成本费用和预测的金额相差较大,这个备注怎么填写啊
生产型出口企业,开票是开0税率吗?
桃园伍和桃五本是一家的,现在更改成桃五,账户和公司名,对方要给我变更资料,这资料包含什么呢?
好勒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦
这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。
冲减吗?老师
对的,是的,是红冲的
借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师
你好,把这个管理费用放到借方负数。
老师,请问是写错了吗?
对的似的,你写到了贷方负数。
但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?
对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。
借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师
对的,是的,是这么做的。
好嘞,谢谢老师
不用客气工作顺利