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社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢

2022-10-11 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 18:10

借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:12

好勒,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:13

不用客气,工作愉快。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:13

老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:14

这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:15

冲减吗?老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:15

对的,是的,是红冲的

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:18

借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:19

你好,把这个管理费用放到借方负数。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:22

老师,请问是写错了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:24

对的似的,你写到了贷方负数。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:27

但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:28

对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 18:33

借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:36

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7991 追问 2022-10-11 20:07

好嘞,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 20:12

不用客气工作顺利

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借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数
2022-10-11
你好!和正常的缴纳分录是一样的,也是分企业部分和个人部分
2021-12-23
一、 银行存款、其他应收款 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:管理费用——社保费
2022-10-18
你好稍等我给你回复哈
2024-06-28
补交社保 借:库存现金/银行存款 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 负数 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 负数 .冲发放工资时扣社保   借: 其他应付款—各项社保(个人部分) 贷:    应付职工薪酬——工资
2024-09-30
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