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一般纳税人税控盘费用已缴纳 入账 本月未抵扣进项税额 怎么做账务处理

2022-10-11 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 17:14

借管理费用、办公费贷银行存款,不需要抵扣的,不用做抵扣的分录。

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快账用户9505 追问 2022-10-11 17:15

怎么做待抵扣进项

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:17

你好,不用做的,留抵不了,需要抵扣的时候借应交税费,应交增值税,减免税款,贷管理费用就可以啊。

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快账用户9505 追问 2022-10-11 17:18

总共几个分录 能清楚写一下吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:20

借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款 贷管理费用就做两个分录。

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:20

第二个分录,你需要抵扣的时候才填写,不抵扣的时候不要填写。

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快账用户9505 追问 2022-10-11 17:21

好的谢谢 我以为做待抵扣进项

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:22

不需要的,你没有抵扣不要做。

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快账用户9505 追问 2022-10-11 17:22

一般我都是转入待抵扣进项 之前

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:24

你好,这个和专票是不一样的。

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:24

需要交税不抵扣,这个留抵不了。

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借管理费用、办公费贷银行存款,不需要抵扣的,不用做抵扣的分录。
2022-10-11
您好,购入增值税税控系统专用设备时: 借:固定资产 贷:银行存款/应付账款 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 技术维护费实际支付或应付的金额: 借:管理费用 贷:银行存款 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2020-08-11
你好 是的 可以走这个科目的 应交税费~待认证进项税额
2022-07-03
你好进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2023-12-14
借管理费用、开办费贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
2022-08-26
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