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你好,我们公司是一般纳税人因为前期报账有错误会计误将2017年11月进项税额2144.89填到即征即退里,那个月销项2949.04本不该缴税,但因为填错交了2949.04税,后面接替会计来继续接着做账报税,没管即征即退,就在上个月税务局打电话说把那笔钱做留底抵欠用了,现在又打电话说那年报表填错全部改,因为有什么方法把错误降到最低,不改太多

你好,我们公司是一般纳税人因为前期报账有错误会计误将2017年11月进项税额2144.89填到即征即退里,那个月销项2949.04本不该缴税,但因为填错交了2949.04税,后面接替会计来继续接着做账报税,没管即征即退,就在上个月税务局打电话说把那笔钱做留底抵欠用了,现在又打电话说那年报表填错全部改,因为有什么方法把错误降到最低,不改太多
2022-10-11 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 17:23

我觉得只需要修改2017.12月申报表即可,因为即征即退也是本年累计数,不会影响到2018年数据了,直接修改2017年申报表同时申请退税

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快账用户5438 追问 2022-10-11 17:27

税上个月留底底欠了

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快账用户5438 追问 2022-10-11 17:31

税务局意思让从17年开始改

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:36

也就是说上个月已经将进项抵扣应交增值税了对吧。

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快账用户5438 追问 2022-10-11 17:38

嗯嗯,就是的

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:41

那还是挺麻烦,每个月都改太麻烦了,我觉得可以和专管员沟通一下看看是不是只需要改2017年12月即可

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快账用户5438 追问 2022-10-11 17:45

好的,他只是填错了,账没错,不需要改账对吧

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:50

不需要改账,我觉得没必要改那么多年的

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我觉得只需要修改2017.12月申报表即可,因为即征即退也是本年累计数,不会影响到2018年数据了,直接修改2017年申报表同时申请退税
2022-10-11
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-29
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
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