您好,这个也是可以的
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
老师印花税购销合同缴纳的 没有购销合同的 按照发票汇总表进销项金额缴纳吗
老师印花税购销合同 根据发票汇总表 进销发票金额相加 缴纳印花税是吗
老师印花税购销合同,然后没有合同,我按发票汇总表统计进销项金额对吧!
购销合同印花税怎么统计进销金额,老师是根据发票汇总表吗?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
也可以,老师还有什么其他办法统计吗
你好 还是按照合同或者 销售收入
老师那你说是按照账上的主营业务收入金额,还是发票汇总表不含税金额
您好 建议是收入 因为有些是不开票的
那老师我销售按主营收统计,那购进呢老师
您好 购入的按照发票来
老师我按照收入,加上购进票是不含税的金额吗
您好是的,请问还有什么可以帮您的