进口增值税=180*13%,国内销售的增值税=230/1.13*13%-180*13%
大地商贸公司为增值税一般纳税人,2020年9月进口一批高档化妆品。该批货物在国外的买价为170万元,货物运抵我国海关前发生包装费、运费和保险费共计40万元。货物报关后,大地公司按规定缴纳了增值税和消费税并取得了相关缴款书,相关票据已进行稽核。假定该批进口货物全部在国内销售,取得不含税销售额600万元。关税税率为20%,消费税税率为15%,增值税税率为13%。计算该批化妆品的关税组成价格和关税。计算该批化妆品进口环节应纳增值税的组成计税价格。计算该批化妆品进口环节应缴纳的增值税。计算该批化妆品国内销售环节的销项税额。计算缴批化妆品国内销售环节应缴纳的增
某外贸进出口公司2021年10月进口一批应税消费品,购买价格400万元,这批货物在运抵我国关境输入地点起卸之前发生运费22万元,装卸费10万元,保险费18万元,关税税率40%,消费税税率30%,增值税税率13%,当月以不含税价1000万元将这批货物全部售出。1.解释并计算关税完税价格2.计算应纳进口关税3.计算组成计税价格4.计算进口环节应纳增值税5.计算国内销售环节增值税销项税额6.计算国内销售环节应纳增值税额
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税率13%,2020年5月进口货物完税价格150万元,缴纳关税30万元。假设该批货物全部在国内销售,售价为230万元(含税),要求:请计算进口货物环节和国内销售环节应纳增值税额。
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税率13%,2020年5月进口货物完税价格150万元,缴纳关税30万元。假设该批货物全部在国内销售,售价为230万元(含税),要求:请计算进口货物环节和国内销售环节应纳增值税额。
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税率13%,2020年5月进口货物完税价格150万元,缴纳关税30万元。假设该批货物全部在国内销售,售价为230万元(含税),要求:请计算进口货物环节和国内销售环节应纳增值税额。
老师好,怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细?
老师,我们公司平时装集装箱,买乱七八糟的一些东西,确实都是办公用的,但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录,我可以入账吗,来年我汇算调增
老师,你的意思是差额征收全额开票,只是账上确认税额的时候是按发票税额确认,然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
老师,我为了让财务账与仓库盘点一致,现在这个材料领用凭证是负数,这样做行吗?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除,就作入帐标识,我收票方作了入帐标识,开票方就不能红冲了,是这意思吗?
老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
23年汇算清缴申报表之前更正两次了,发现有错误在此更正,现在需要税务局批准,是传到税管员那里了吧,会不会惹麻烦呀,查账,问询啥的?有点害怕 现在显示待签收
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个供应商好解决,他就送了一次货,也开了发票的就是年前12月送的货,然后我在2月份支付的
像房屋维修费,设备修理费等,不超1万,未签订合同的,凭发票入账的还需要缴纳印花税吗