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老师好,我们有个员工提成是拿发票过来我们这边才给他打提成的。。。走报销形式的,那么现在发9月提成了,他给我一堆都是10月的发票,我这边要咋入啊,打款的时候还能备注是报销款吗

2022-10-10 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 17:14

你好,那你在十月份直接做费用就可以了,根据发票上面的内容来做。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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