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老师好,公司的外账进项票不够,在外取得了以前未开的发票,但是之前新公司直接法人自己私下支付了,现在想把这个票做到外账做成本,可以以报销的方式从公户把钱给法人吗?

2022-10-10 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 15:18

可以的,可以这么做。

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快账用户9690 追问 2022-10-10 15:20

然后公户里一开始法人也垫钱进来了,走了贷其他应付款,现在公户有钱了是不是可以还钱了也可以直接公户给法人,走,借其他应付款

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齐红老师 解答 2022-10-10 15:22

是的是的,是这么做的。

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快账用户9690 追问 2022-10-10 15:23

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-10 15:31

不用客气,工作愉快。

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快账用户9690 追问 2022-10-10 16:12

老师,小规模季报,第三季度不够票,所以产生了企业所得税,那个办公用品的票得要到10月来出来,第三季度又不想缴税,我要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:24

暂估一个费用借管理费用的,贷其他应付款

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快账用户9690 追问 2022-10-10 17:12

企业所得税是当季度产生就当季度缴纳吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:15

第三季度的在十月份缴纳。

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:15

季度末的次月 交的

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可以的,可以这么做。
2022-10-10
同学你好 这个可以的
2024-03-07
您好 4月份把这些费用支出通过法人报销方式从对公账户转入法人账户,可以的 3月份的取得的发票在4月份做入外账进入成本 也可以
2022-03-31
您好,挂往来科目或者以前年度损益后纳税调增
2021-11-24
你好,不要转到私户发,就对公发放
2021-11-30
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