同学你好 填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》:上述已预缴税款体现在第28行分次预缴税款中,根据报表逻辑关系计算,不会形成重复交税
你好老师,我公司上月已在外地预交印花税税款,这个月申报8月份的印花税,这个印花税的表应该怎么填写呢
老师,我是建筑企业,8月申报印花税的时候,错报为购销合同申报并上缴了印花税,现在不能修改了。实际上建筑业应该怎么申报印花税
建筑业,现在改版的按季申报印花税。外地预交的印花税怎么填列。没有已缴纳的印花税这一列 了
老师,我在外地预交了印花税,回机构所在地已缴税额里怎么没法填的
建筑业一般纳税人,本月有好多个印花税要申报,这个是不是第二季度异地缴税的印花税申报?是每一个异地缴税的申报填写一个印花税么?这个税源采集是查询已采集的还是新增?
收到跨年红冲进项发票,又重开金额相同,影响上年企业所得税吗?
公司刚成立,购买的水果为了招待到访的人员,公司还没有实际业务发生,这个费用应该计入管理费用-业务招待费还是管理费用-开办费合适呢
工商年报纳税总额数是哪里的?
老师,好。专利权变更过户费,做账时,管理费用,二级写什么?
2024年冲红了往年开的发票,退了相关税费,汇算清缴需要处理吗?
代销彩票机构销售给公司购买的员工生日福利彩票100元每人,共18个人,应该开什么发票项目
老师,我们单位租房子按照500标准给报销,个人去租,然后拿发票回来报。我想问一下,如果个人拿800的发票回来按照500元报销,这个可以吗?报销这样的房租费需要什么资料作为附件吗
工商年检首次登入,联络员填谁
账目是根据银行流水做出来的么
老师,工商年报里面的营业总收入填的是利润表1-12月的营业收入+其它收入。公司这一年利润表里的营业收入是0.那我不填对吧?
印花税也是这样吗
已经预交的部分不用申报,未预交部分申报是吗
同学你好 对的 是这样
老师,我建设工程合同可以按开票金额申报吗,买卖合同可以按进项开票金额申报吗
同学你好 可以的 你购进的原材料可以按照买卖来
因为,有的时候先收到发票。合同有点滞后。
同学你好 这个也是要报的
我上次去税务局做税种认定的时候,税务局不给我做买卖合同的印花税。她说我经营范围没有销售
我之前是按次申报购销合同。是按开销售发票的70%申报。现在新版所以我问买卖合同可以按进项发票的金额申报印花税吗
同学你好 对的 是这样的