你好,是的,是这样的
请问老师,去年汇算清缴的利润亏损,今年所得税预缴申报表中能弥补吗?还是必须到汇算清缴时才能弥补去年的亏损额
老师,马上年底了,今年要是盈利,去年有亏损,做汇算清缴的时候,是不是今年的盈利可以弥补去年的亏损?
去年公司亏损十几万,今年可不可以在汇算清缴的时候弥补亏损呢?
2020年的汇算清缴做完后利润是亏损,请问亏损是2021年季度预缴时弥补?还是做20221年汇算清缴时弥补?
老师,上年亏损,补亏需要到年报的时候才能补亏。假如今年有利润预缴的时候是不是要缴税。汇算清缴的时候在退税吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
假如去年未分配利润是10万,今年的要先减去那十万之后在做今年的汇算清缴?是这样理解吧
你好,去年未分配利润是10万,你是想表述为负数10万的意思?
对,去年未分配是负的
你好,那就是这样理解的