同学你好,虽然包含在主营业务收入里了,但是还有一条规定,就是这个成本,需要拿到合法的票据,才能税前扣除,否则,不能税前扣除。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
我养鸡场,买的代雏,如何记账,卖出去鸡雏跟单,如何记账跟核算成本
利润表为亏损,企业所得税季度申报按照利润表申报,收入为零,可是有风险提示,而且风险提示等级为中等,如何处理?
如果是已经作承诺必然改良,预计未来现金流量的时候要考虑吗?应该要考虑吧,已经有确定性了
怎么补报1-3月的个税A表
用张三自然人申报的李四的1-3月A表,年底张三申报是老提示李四B表未报。其实已经报过了。经检查1-3月登录错号了,已经作废了。可是再用李四的账号申报1-3月的A表显示已经报过了
为什么改良有关的预计未来现金流量不需要考虑
老师好,请问一下,10万现金分红,有3万暂时不付挂账,怎么计算个税,如何账务处理?这没支付的3万是不是暂时不要扣税?
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调账可以借本年利润贷库存商品吗
那这样不是重复交税了吗
假如我去年成本20万,冲销到今年了,今年成本18万,那利润表里营业成本就变成了-2万,今年利润总额10万,那我这个要怎么调啊?
同学你好,不是重复缴税。去年的成本冲销不能冲今年的,冲去年的时候,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,应付账款等科目,负数20万元。
我去年做的主营成本20,贷其他应付20,今年直接做成负数了,没你这么做分录
同学你好,今年最好做分录,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,其他应付款,负数20万元。
那我这个已经做成负的了,怎么弄
同学你好,先把做的那个冲减主营业务成本的分录冲回来,再按我说的分录做即可。
再做成正的,然后做你那个,那汇算清缴怎么弄,就我刚那个例子
同学你好,是的,分录正确,汇算清缴,需要更正上年的数据,在调整项目表里,减少成本20万元,增加利润20万元。
上年数据不是已经报过了,怎么调整
同学你好,是的,已经报过了,需要到税务局找专管员开通更正申报处理。
我这样做,冲到今年做成负的,再用财务自己的公司补发票,可以吗
同学你好,不可以这样操作的。
去年红冲到今年的成本,四月份季度报税已经交过税了,要是照你那样调整比较麻烦吧
同学你好,这样的话,理论上来说是不行的。我说的是比较麻烦,但是,按你这样做,税务不稽查没事,如果稽查的话,会有让补滞纳金的风险。
把我现在红冲的,在冲减回来,做你那个分录,分录不还是今年的账吗?为啥还要去税务局调去年的。去年12月份的,不是可以红冲到今年吗
同学你好,分录是今年的,但是分录的意思是调整去年的,去年12月的,不可以红冲今年的。