借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
您好老师,房地产公司8月份申报的销售不动产500万,无开票收入,这个怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票收入,这个怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份缴的土地出让金150万元,当时缴款的时候国土资源局缴了,这笔钱9月30日才能税务系统显示出来了,显示出来了以后我们缴契税了,我想问一下这笔钱我转不转税务局,
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
您好老师,以前增值税每个月收入3%预交了,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,这样做凭证了 8月份50万确认收入了,税务申报系统报了无开票收入的地方申报了,现在我不明白的,这个50万不是3%的预交,这个放到那个科目
在附表2未开具发票销售额栏,先换算为u含税收入
会计科目怎么分录
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项