你好同学 销项=700000*0.13=91000 进项=400000*0.13+30000*0.09=54700 进项税额转出=910 应交税费=91000-54700+910=97210
老师,你好,请教一下补计提2024年的企业所得税分录如何记账呢
我公司出口,取得了增值税普通发票,可以申请免税,免的是哪个?
你好老师,药店药师证变更税务需要变更吗
老师 当年没有收入,发生的业务招待费是不是全部纳税调增呢
老师好,我是专业分包,结算时给总包的让利,如果做账务处理
研发人员工资一个月4000元,研发费用加计扣除的时候,是按照1000计算进项税额,进项130元加计130元,扣除260元?还是按照1000元直接抵扣进项?
餐饮服务公司 发票项目开啥
老师,出口业务,我司委托代理出口,我司自行申请免抵退,受托方代理收汇,请问我司是开具0税率的普通发票给国外客户吗?
请问老师,赞助给别的公司的款项可以税收扣除吗,账务该怎么做
老师好,我们是医院,3月份药品进货30000,已入库,分录我做了 借:库存商品,贷:银存, 4月份因为一些原因,从已入库的3月份药品里退了50盒药回去,大约2100元,款我们也收到了,这个退回的2100元我怎么做分录呢?
你好同学 销项=700000*0.13=91000 进项=400000*0.13+30000*0.09=54700 进项税额转出=910 应交税费=91000-54700+910=37210