您好,我们是一个接受方,对不对?那我们收到这张发票的时候,可 借主营业务成本,贷银行存款。
向玉祥公司订购乙材料800kg,每千克10元,以银行存款预付该批材料价款8000元。
我们是市政环卫公司,工人去消纳场倒垃圾,但是不给开发票这个事情怎么解决?他们也不愿意开,要么就说你别倒在我们这里,去能开发票的场子去倒垃圾
老师,有没有生鲜类的损耗率标准,蔬菜,水果,海鲜,谢谢
餐饮行业,公司改造甜品房,装修改造的材料费和人工费记入什么科目合适,装修材料6万左右,人工费4万左右
老师你好!现金日记账一月份上账金额比票据金额大了怎么办
使用权资产是什么呀?
1月份付了材料款,没有收到发票,成本费用可以在一季度扣除嘛?
老师您好 请教一下 小规模纳税人 申报表主表一里的 本期免税额 是从哪里返显过来的数值 根据哪里去进行核对
老师,财务系统月底汇兑损益怎么结转,汇率是参考哪里,勾选的科目是哪些?
我想问一下,我是外贸企业。收汇是人民币。在出口申报时候有个美元离岸价需要填写,是这样的吗?
发票联不是自己留着的吗
你好同学,咱们是接收方,接收到发票的这一方对不对,那是的话,这张发票联儿就附到凭证的后面做凭证就可以了。
接收方不是抵扣联吗
这是发票联老师
你好同学,接收方得有抵扣联,也有发票联儿。发票联是用来做凭证的,抵扣联儿是用来勾选认证的,然后单独存放,各自有各自的用处。