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房地产开发公司属于老项目,之前年度一直挂预收。今年开票以后就把预收全部结转收入了。交了4000多万的税款,请问今年交的增值税,附税,印花税,企业所得税如何做分录,各税种都有相应的滞纳金

2022-09-30 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 11:22

同学,你好,这些税金之前是否有计提呢?

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快账用户9491 追问 2022-09-30 11:24

没有计提过。我想知道这几个税种现在要交分别要怎么做分录了???能不能说一下完整分录??除了印花税其他都有滞纳金

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:26

滞纳金直接计入营业外支出,借营业外支出贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:27

公司的增值税是否有进项税额呢

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快账用户9491 追问 2022-09-30 11:28

属于老项目,一般是不让抵扣进项的。简易计税

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:28

企业所得税借:所得税费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:28

附税和印花税都是借:税金及附加 贷银行存款

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快账用户9491 追问 2022-09-30 11:29

企业所得税不应该计提吗

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:32

企业所得税你也可以先计提再支付,都可以的,看个人做账的习惯,如果要计提的话,计提时借:所得税费用, 贷:应交税费-企业所得税,付款时借:应交税费-企业所得税, 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:35

确认收入时, 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—简易计税 借:应交税费—简易计税 贷:应交税费—未交增值税 支付时,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:36

正常我们都会习惯做一笔计提的动作,因为它往往不是当月缴费的,而是其次月交

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