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请问老师,客户通过对公收款码转了1000块钱,但实际只收到了996,扣了千分之四的手续费,分录怎么做呢

2022-09-30 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 09:42

借其他货币资金1000, 贷主营业务收入 应交税费, 借银行存款996、 财务费用、手续费4 其它货币资金。

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快账用户2494 追问 2022-09-30 17:14

老师,暂估成本的分录怎么做,下个月我开广告费和装修费

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:15

对应收入是什么的。

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:15

是服务类的企业吗?

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快账用户2494 追问 2022-09-30 17:18

我们是技术服务类公司,然后下个月报税了,就想暂估成本票抵扣所得税,等下个月开回来广告费和装修费

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:18

借劳务成本贷应付账款,借主营业务成本贷劳务成本。

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相关问题讨论
借其他货币资金1000, 贷主营业务收入 应交税费, 借银行存款996、 财务费用、手续费4 其它货币资金。
2022-09-30
同学你好,借:银行存款,2993,财务费用,7,贷:预收账款等科目,3000。
2022-11-18
借银行存款96、 财务费用、手续费、4 贷主营业务收入。
2022-10-21
借银行存款  财务费用  贷主营业务收入  应交税费
2022-04-12
您好,借银行存款994,财务费用6贷应收账款1000
2021-03-12
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