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管理费用发票红冲,进项转出怎么做账

2022-09-29 12:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 12:02

借预付账款, 借管理费用负数, 贷应交税费、应交增值税进项转出

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借预付账款, 借管理费用负数, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-09-29
你好,供应商发错开错,红冲的账务处理是 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额
2022-02-28
请问你具体要咨询什么
2021-02-25
您好,本月是借管理费用(红字)、应交税费(进项税)(红字),贷其他应付款(红字)
2020-11-02
借:原材料等 负数   贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
2024-07-12
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