你好收到发票以后才可以冲暂估
老师,请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品,71680,借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了,可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
老师,请问一下去年12月暂估入库的商品,没收到发票忘了冲掉了,怎么办吖?可以现在冲掉嘛
请问2021年12月暂估了一笔库存,今年1月收到发票后忘记冲暂估了,现在怎么处理?
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
19年做了暂估商品入库!后来收到发票后做了入库处理!但是忘记暂估的商品一直没有做冲销,请问是更改19年的账还是现在做冲销?
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
你好收到发票以后才可以冲暂估 意思就是 去年12月的,今年什么时候收到都可以冲了重新做新的,要是说做了暂估,发票回不来了呢
是的,回不来不能冲销,没有发票就不能税前扣除
发票回不来,冲掉暂估,冲掉结转的成本,也不行嘛?
实际上这个货物入库也销售了?
具体情况是这样的,就是我们车特别多,然后前台开什么出去,这个机动车一定有回来才能开出去的,可能有的车有别名,或者开错名称 导致库存没有的型号出库了,实际上也找不到是哪辆了。所以才暂估入库的。
前台也不知道。也找不出来,发票是她们公司前台开的,我们是代账公司。我们问不到是哪个车,要是核对这个车架号 是这个型号,那可能就是以前一批应该错了
假如开始b 实际上a有车,可能就是b的车架号,开到a的车出去了,那我出库了 后面有出错就库存没车了,反正挺乱的,
那你这个不能随便暂估冲销,进出货和发票时间不一致才会有暂估,也就是你前期又货物进出,没来发票的情况冲销的了村、库存不对了
那我确实有车出库,但是库存负数。 系统也会自动暂估
嗯是,这样子就不可以冲销的
不冲销,这个暂估永远也回不来就。实际上库存肯定是有的,只是不确定是哪个型号的车。要是随便出库一个型号。那么必然导致后面出库也是负数。
这个你根据实际进销存来就可以
就是因为找不到具体的了,所以才这样啊。能根据实际的,就不必要做这了。
没有具体业务原因没有依据无法做的哦
那总不能停止不做了吧,出库这个真实,只不过不懂哪个型号前台自己开票都不懂。我更加不懂
财务,任何账务处理,有理有据,不能没有依据就随便处理。建议您在有依据有根据,有原始单据的情况下做处理。
这个客户已经不懂怎么处理了。头疼
啊,那确实是不好弄