您好。附加税需要先做计提的。
老师,请问一下地方教育附加我计提多了,怎么冲销呀?原来计提分录借税金及附加地方教育附加 87 贷应交税费地方教育附加 87 缴纳借应交税费 地方教育附加83 贷银行存款83 怎么我用原来分录 借 税金及附加 地方教育附加-4 贷应交税费地方教育附加-4 竟然地方教育附加平了,税金及附加不平的
老师预缴增值税及附加税。借方:应交税费~各种附加 贷:库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊,借:税金及附加 贷:应交各种税费
缓交的增值税及附加税在八月交了,做分录是直接借方各种税费贷方银行存款就行了吗?不需要先计提税金及附加了吗?
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
这些附加税在发生的当月需要计提吗?还是在次月报税交的时间直接借,税金及附加,贷,银行存款
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
可以帮我回答一下吗我问过
老师请问,我们公司是一般纳税人,属于认缴注册资本100万,实际一分钱没有入,公司运营资金全部借法人,记入其他应付款,这样做账合规吗?另外今年还贷款100万,也没注资
老师,一般纳税人城建税减半?教附和地教附全额减还是减半?为什么1月和2月不一样?
并购交割要注意哪些事项?制造业的并购交割清单要注意哪些?着重点在哪里
请教一下,在产品发生盘亏和毁损,经查明是由于车间管理不善造成的损失,经批准处理时应记入制造费用,为什么不是计入“管理费用”科目。?非常感谢!
好的,谢谢
缓交的增值税记应交税费应交增值税还是未交增值税?
你好,一般纳税人用未交增值税这个明细。小规模到应交增值税明细。
我们公司是一般纳税人,就是直接借应交增值税_未交增值税 贷银行存款就行是吧
缴纳税款时,这个分录是对的。
好的,谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
你好,这个未交增值税科目有余额?
没有交纳的时候是有余额的。
额我就是扣款的时候来写分录,是不是就不是这个分录?哪个分录?
交税的时候 借未交增值税贷银行存款。交完税了,未交增值税没有余额。
好的,谢谢
可姐,祝您工作愉快。
不好意思,打错字了,不客气,祝您工作愉快。