你好,在附表二进项转出里面就可以的。
留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师你好,我们家这个月有留抵退税,因为不想办理,现专管员让我们更改一下申报表,从未开票收入里面走,请问需要填哪张表的哪一列?
老师,我们有留抵退税,专管员让我们申请退税,但是有一部分专项不可以,需要转出,请问怎么申报
我是一般纳税人,公司存在增值税进项留抵退税的情况,每年都会申请退税,现在有一张物业管理费的进项发票,对方问我们需要专票还是普票,请问我们应该需要?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
现在不是征期,但是专管员叫我现在做,是在哪里做呢?留抵退税怎么做
你好,去税务局修改申报表或者是电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报。
留抵退税在你的电子税务局里面增量留底退税申请退回来就可以的。
老师,我是需要先更正申报,在里面修改是吧
你好是的,是这么做的。
那我的加计抵减需要调整吗
你好,加计扣除不需要调整的。
我是在这边转出吗?把我实际要转出来的金额实际填上,是不
对的,是的,是这么做的。