同学你好 要上传电子税局
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
公司是建筑服务有限公司,采集印花税时除了建筑施工合同还跳出来了营业账簿和买卖合同的应税凭证,请问这两个需要删掉么,删了好几遍都删掉不掉,删的话需要在哪个步骤删除,还是这两个要要直接上传电子税务局
1、我们公司是建筑劳务公司,劳务占比80%,其他是材料和机械,现在请了个阿姨给农民工和办公室人员做饭,阿姨每个月买菜3千多,阿姨每次拿回来的票都是小商贩那里买的,每天买1-2佰多,小商贩都是手写单子,这个能做账吗?2、我知道有个税法{企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。)} ,但是我打税务局电话说要这个小商贩去税务局代开发票,要交1个点的税,还要交10个点个税,有这个10个点的个税吗 ?3、而且小商贩小本生意也不存在开票交税,现在要怎么弄好呢?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师您好,我办理清税时办税员说我没做预缴申报,但是在客户端里的单位管理里的经营所得预缴申报下面显示的是无需申报,这个无需申报是指不需要做预缴申报吗?
老师,个人手机代开发票,开错,红冲后重新开了,但是红冲的那个发票已经把税缴了,需要退税,你应该怎么退
个体工商户老板在个体工商户取得的工资被申报了综合所得。现在进行经营所得税的汇算,想要扣除6万,是否需要把申报综合所得的工资改为0申报?实际操作是怎样的?
2024年度汇算清缴后,收到所得税退税款2915.37,2024年财务报表年报,该怎么调表不调账
老师,公司账户收到员工的意健险赔偿,入什么科目?
请问我作为劳务公司 需要包工头去税局代开劳务发票100万 请问包工头代开要缴纳什么税吗
老师好,长期待摊费用期末余额在贷方,提示中风险,怎么处理
老师您好,24年提前支付了一笔货款,做账:借:预付账款 贷:银行存款 。25年收到该发票怎么做账?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂供应蔬菜和肉类。我想问一下,出库单价,我可以根据当月每种商品的入库总金额除以入库总数量得来吗?
制造企业期初建账用财务软件核算 科目生产成本下按部门挂明细不?月末原材料结转到生产成本下 不同部门原材料会结转到对应的生产成本下面的部门不?
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