你好; 之前购买方认证进项税没有
客户现在要求部分退货并要求我们销售方对公退款给他,退货商品数量不是某张开具过的发票里商品和数量,当中涉及多张发票中多个商品数量,或者涉及某商品几张发票加起来的数量,发票客户都已抵扣,请问需要把已抵扣的发票收回来吗?双方具体怎么操作?
本月销售商品 已开具普通发票 后客户退货一部分 是开退货部分的负数发票吗
销售给b公司的部分w商品,由于存在质量问题,4月20日,在b公司要求下,退回4月8日所购大部分商品的50%经过协商,甲公司同意了公司的退货并规定并按规定向b公司开具增值税专用发票,红字发生销售退回成语允许扣减当期的增值税销项税额,被退回的w6商品验收入
销售商品,给客户开的专用发票,其中一部分商品被退回,请问退回商品的负数专票如何开具?
请问,我们公司销售商品,客户付款1500元,其中1000元是货款,500元是运费,然后,供应商会开具商品的进项发票,快递公司另外开具运费的进项发票,那我们销售这批商品如何开具增值税专用发票呢?
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
没有认证
你开红字信息表; 开红字发票 即可; 按照蓝字发票的金额和信息来开即可
购买方已经认证进项税了老师,我上面回复错了
那就是购买方开了红字信息表 给你; 你根据编码开红字发票即可 ; 你会开不 ;你啥系统
航信的开票系统,我的意思是开负数发票,我是需要把之前开的专票全部开负数,还是可以就退回的那一部分商品开负数?
你好; 可以部分红冲或者全额红冲; 看你地方系统; 比如有的地方系统不允许专票部分红冲的
不管全额冲还是部分冲,对方已经进项认证了,是不是都得对方先上传红字信息表?
你好; 是的。 都是购买方先开红字信息表的
航天信息的开票系统不是全国统一的吗?为啥全额冲红部分冲红还得看地域吖?
你好1; 各地系统有差异哈