你好 ; 去改下 ; 你4.1号开始是免税的; 应该是含税金额来报的
我小规模纳税人4月份有做无票收入5万,申报第二季度增值税填免税销售额,我当时按5万除以1.01算出不含税收入,就填进去了,不知道对不对
我司幼儿园小规模纳税人,第四季度确认收入5万。其中有个家长要了发票2000,其余4.8万无票收入,税务局申报时,2000出现在了第3栏次其他增值税发票不含税销售额。第九行是免税销售额,第十行是其中小微企业免税消消售额,请问第十行我是填5万?还是填4.8万?
老师,小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?
老师,小规模纳税人,不超过30万免税。现在第二季度收入是10万,我填申报表的时候销售额填10万,还是除以1.01,填99003.9元?还是除以1.03,填97087.38元?
老师,小规模纳税人季度申报超过了30万,其中有开票收入49,无票收入5,我填了减免税申报表,申报时显示比对不通过
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
那做账咋么做?咋么改 企业所得税那改不改?
你好; 你账上做; 借银行存款贷主营业务收入- 免税收入; 这样做; 你之前怎么做的
我之前做贷:主营业务收入,贷:应交增值税
你好; 你这个不对哦 ; 你调整下; 借应交增值税 贷主营业务收入
那就不用改申报表?
你好; 要改哈; 你数据不对的哇; 你按不含税金额写的
那我可以再这个季度调整数据,不行?
你好; 在之前申报期内去改哈
过了申报期 咋么改
你好;带着申报表 ; 公章‘ 经办人身份证去大厅税务局改 ’
不能在网上更正?
我这边过了申报期 缴纳了税款后; 系统改不了 ; 去大厅才能改; 看你地方系统是不是专业
那账务是直接改分录?
你好; 账上 调整分录即可; 对的