你好; 开的专票还是普票的; 专票是否认证了
老师,请问我公司为销售方,现需要给对方开具红字发票,但我不知道对方有没有认证?请问我现在可以直接开具红字发票吗?
请问老师,购买方把没有认证的发票退回来要求销售方红冲,那么销售方开具的红字发票的发票联和抵扣联需要交给购买方吗?
上个月专票,这个月要冲红。购买方没有认证也没做账,请问这冲红发票2张发票(正数和负数)是给购买方,还是寄回作废发票还给销售方的?
老师,问下销售方开具红字发票信息表时如何知道购买方发票有没有认证抵扣?
请问老师,销售方给购买方开具发票,次月红冲,销售方没有通知,也没有给发票,要怎么知道这回事呢?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
开的专票,蓝字发票在系统上找到并且认证了
你好; 认证了。 购买方开红字信息表; 销售方开红字发票来红冲的
在我认证之前就被红冲了,购买方给我们公司开了两张发票,第一张开错,红冲,第二章重新开的。21年的发票,我22年的时候不小心把第一张发票也认证了,但是我找不到红字发票,对方说系统里面也找不到,我忘了我之前在哪里看到第一张发票被红冲的信息了
你好; 意思是销售方 在你没有认证之前 就作废了 发票吗?
是的是的,但是我在认证平台上看到这张发票了
你好; 看到了。 你别去管这个发票; 别去认证 也别去操作即可
主要是上次不小心被我认证了,现在发现了不知道该怎么处理
你好; 你认证; 你做转出分录; 次月 附表2 报转出金额即可
转出的分录用什么当做附件呢?
自己写情况说明 老板签字做附件即可