你好同学 比较两者之间的差异,先把自己实际做账的财务报表调正确。然后找出纳税系统的申报表的差异及对税务的影响,调整过来。
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和公账上的不一样。我现在要怎么调整?
老师 请问一下我现在接手这个财务岗位 但是上一任什么东西都没留下,而且系统里做的账 报表也是不平衡的 请问我这边要怎样做数据才能精准一些,因为马上要拿年报表了
纳税系统上申报的财务报表的数据跟实际做账的财务报表数据不一致的情况下要怎么处理呀?我需要怎么做才能规避我的风险,因为我刚接的这个公司,他报表凭证什么之类的都没有,是去年的数据了
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
请问一个公司之前的账做的很乱,现在让我做,财务报表一个数据都没有,初始数据一个都没有,怎么做账呢,但是我查了一下个人所得税申报,去年是都有申报一个员工工资的,但是电子税务局系统报表上一个财务弄的数据都是0,现在我咋做账,年底汇算清缴我咋做
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
老师,意思是我先把差异找出来,把做账系统的账务调成纳税系统一致是吗
是的,先把自己的账做正确,然后找差异,考虑对税的影响。一般不是小工程。
如果后面发现我的做账系统是正确的,报税数据是错误的,该如何处理呢,也还是把数据调成报账的,在22年的时候再修改回来吗
是的,如果发现以前年度的申报表有问题,会涉及调整以前年度的税收。去税务局改以前年度的申报表就可以。
老师,如果我在去年最后一个月的时候为了和报税的数据一致,我可不可以进行账务的调整,到22年的初的时候再调整回来
这样调整都是有记录的,如果因些而少交了税,不是等于自己给自己找麻烦。
那该如何是好
如果在没有少缴税的情况下
因为税务系统上的报表是现在税务已经知道的报表,如果我们的报表现在税务还没有稽查,要尽快纠正,还是有时间和空间去改正的。