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老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊

2022-09-25 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-25 14:56

你好,就按你们的入库单来结转成本就可以了。

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您好,供应商对账期间与结转成本无关,不同口径
2022-09-25
你好,就按你们的入库单来结转成本就可以了。
2022-09-25
同学你好 那就每月把他的对账单调整一下,减去上月26-月底的,加上本月26至月底的(参照现有资料)
2022-09-25
同学你好,按照含手续费的发票开具,汇率用你们公司的入账汇率。 借:应收帐款/银行存款等 贷:主营业务收入 汇兑差额入账汇兑损益 手续费入账财务费用-手续费
2021-08-29
同学你好,1、预交是在项目所在地,需要开发票时,开会产生预交,这个和正常申报的没有直接关系,你总部该正常申报的就正常申报好了;2、在机构地正常申报;3、考虑比例,是因为脑子里面想到的是相关成本这块吧,实际支付款项的,按实际来处理;4、如果约束对方开票按要求开发票,建议和对接项目人员沟通好,见票再支付相关款项,如果票给的不合格,就不会付款的;
2021-07-31
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