这个做了这个表,这个表的数据肯定要和你账本上一致啊,要不然税务局材料你就没办法解释。
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,我目前在一家大企业做结算会计,加上社保工资3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我应该就是从结算到成本,最后进税务,可能是我毕业这一年多跳槽频繁吧,一方面,确实会计工资不高,还有我老公是做施工的,就想着要不转行做资料员,听说工资比较高,以后可以承包资料,一个月拿一万的工资,想想可以跟老公不在分居,工资又高确实很心动,但是我在这里上班,带我的师傅很认真的教我,我也上手了,培养我是为了孕期可以接替她,我的室友同事也曾说,这个岗位走了好几个,试用期3个月,你才一个月,到时候领导觉得你行,就会跟你说试用期过了,我内心从长远来看,我应该转行,但是我也害怕,我还没有学到一个月一万的程度,我老公失业了,因为工地不是经常就有,然后我又去应聘会计,还是没经验,还是三千的工资。
您好,我想问一下,高新企业之前的会计没有做折旧表,现在高企老师做了一张表,但是数据和账本上面的不一样,高企老师又说这没事,税务局这几天一直检查一看就明白了,但我不怎么明白,但我又不知道原理,到时候应该怎么跟税务局解释
目前的情况是前面的会计有申报未开票收入,现在交接给我,我看了一下账,发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入,但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票,我看了一下应该是账面没有挂账,估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减,麻烦老师指导下这个该要怎么查询
刚面试去上班半天,老板娘就叫我一起的3个人过去,然后就开始骂她们两工作效率低,然后下午上班一直在说我旁边的女同事,把她给说哭了,然后我想问一下她们的业务提成怎么算,又把我一顿说,说我能力怎么样,她要效率高的,而且不能出错的,我都不知道说什么了,然后就下任务说让我这三天做好工资,报完税,然后我想和以前的财务了解情况,以前的财务说让我去查一下这个老板,让我好好考虑好要不要继续做,我本来非常想做的,主要是想学一下,但是现在老板这样,动不动就骂人,感觉压力很大,不知道我还要不要继续做下去。做账加报只剩3天了。加上我又不熟。
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
房东代开的房租发票税点是我们公司支付,请问这个税点是要加到房租总金额里面,然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗?
老师您好,我们公司是商贸公司,给对方华帅商贸公司付款13440,对方用洪霞调料公司给我们的票13440,他们说华帅的没有额度了,这个怎么做账啊,谢谢
老师,我是一般人,本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票,发现错误,需要对方红冲,我这边已经抵扣了,他红冲后再重新给我开,我这边要做进项税额转出吗?
老师现在老板以1400万元买了前面的公司,这1400万是私下转账给原公司3位股东,账面上未分配利润是四百三十多万,前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税,那我现在怎么做账务处理
老师:请问是不是只要当月开了销项发票,不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗?结转成本看库存商品和原材料?还是要收到货款才结转成本?
你好,向母公司现金分红,分录怎么做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
老师这张发票怎么做凭证?
我就是看账本上面的数据和这个不一样,高企老师又说每个月让附上一张,所以说这个是不是还不如不附
说要附一个表格,你肯定要和你账上一致啊,不一致,税务局问你也没办法去解释,要么就不附。