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关于中秋给员工发的红包福利,小规模纳税人应该怎么去处理?

2022-09-23 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-23 11:15

计入福利费就可以了

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:15

计入哪个科目呢

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:15

应付职工薪酬?

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:24

借管理费用福利费 贷银行存款

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:26

小规模纳税人像过节的福利什么的都是计入管理费用吗?如果是一般纳税人呢?

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:31

同学你好 对的 计入管理费用就可以了

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:36

老师您好,我是刚转行财务的小白,刚考到的初会证书,所以有的问题问的不是很专业,我想问下没有更好的办法了吗?如果一些公司福利很好,都计入管理费用的话不是会使费用偏高吗?做财务的老板不都是想我们为他们省钱嘛

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:43

同学你好 对的 是这样的

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:46

没有其他的办法是吗,记都是记管理费用

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:50

对的 没有其他办法

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快账用户1176 追问 2022-09-23 11:56

好的,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2022-09-23 12:00

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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计入福利费就可以了
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小规模纳税人的税率是1%
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这个季度不超过30万按季度申报话,这个不含税销售额填写11行就可以,专票填写1行等于2行,有开1% 这个专票这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
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