你好,如果是购买商品的,借库存商品贷银行存款。
小规模纳税人开具普票的会计分录,怎么写,税额是免税的
小规模纳税人,收到有3%的普票和免税的普票,分别怎么会计分录呢?
小规模纳税人取得专票和普票 分别怎么做账分录
请问老师,小规模纳税人和一般纳税人做账的区别在哪? 科目设置不一样吗? 小规模纳税人开免税额度的普票和要交税的专票分录分别怎么做?
一般纳税人收到普票,开出普票,小规模纳税人收到普票,开出普票分录分别怎么做
你好,公司在没有通知任何人的情况下,搬走库房已经办公室电脑,并要求我把相关的财务,银行卡 营业执照,开户许可证等重要物品交接,我需要加盖公司公章保持他的合法性和真实性,公司不同意,这种情况如果我把东西给了他 后面产生的任何东西我都是不是可以不认同
古旧图书免征增值税 不是古旧图书免征增值税吗 不是古旧图书只有批发和零售环节免征增值税吗
董老师,购进商品明细做分录的时候,是不是每一个单品都要写出来
如果税法不认可长期股权投资的权益法,一般情况下不用权益法做账的话,那理论上适合权益法做账的情况怎么处理呢?
日常工作实操中是否会用到长期股权投资的权益法来做账呢?
如母子公司未发生变动,合并报表期初数可用上年期末数,不用再照抄上年未实现内部损益影响未分配利润的分录了,如发生变动则要用个别报表重新做期初数相加并抵消分录,此时需要照抄上年的未实现内部损益影响未分配利润的分录来重新调整期初数,这段话的理解是对的吗
我是南京市鼓楼区高校全日制在校博士生,同时隶属于江宁区某小型公司员工,想要申报课题组发放劳务费的退税,结果个人所得税app上显示如下:根据您的预扣预缴申报记录,2024年 D元 度您综合所得已预缴税款为零。由于 您年度汇算申请退税的金额超过了已 元 缴税款,无法通过本渠道提交退税申 请,如确需申请退税,请前往办税服 D24 务厅办理。如您有疑问,可以咨询主 管税务机关或拨打12366纳税服务热 -01 线。 请问这是什么情况,有什么办法或途径能够帮助我退税成功
老师,我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额,所以,如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话,开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款,所以,对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题,税款总的金额有点高,领导想把总面积减少,让对方公司发票金额少开一点,这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗?如果租赁发票在这个月开给我们了,我是做账做在今年吗?但实际是去年9月份到今年8月份,一年的房租费用。合同签的三年,租金是一年一付,按照总面积算的话,去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做?
其他收益属于应税收入,应计入应纳税所得额计征企业所得税,那政府补助计入其他收益是需要缴纳企业所得税的吗?
小规模纳税人的30万以内减免税款,用其他收益还是营业外收入?
都不用涉及应交税费科目吗?
对的是的,不需要的,小规模抵扣不了的。
那开具的免税发票,纳税申报表应该怎么填,会计分录又是怎么做呢?
借银行存款贷主营业务收入 季度45万的在第十栏填写, 超过的在第12栏里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行。
那超过的部分,填在12栏的那个数据,会计分录又怎么做呢?
不是超过的部分填写,是全额填写到12栏里面,分录给你写啦。
09:52第一句话就是分录
超过45万的那部分,免税的,还是是一样的分录,仍不涉及的应交税费等相关科目,对吧?
你好,只要你开免费的,不管超不超过借银行存款贷主营业务收入,不用考虑增值税,不用做应交税费的。
好的,这块明白,谢谢老师,还有一个问题我想咨询,就是我开具发负数红字普通发票,不跨月的情况会计分录是怎么样做呢?要是跨月了,会计分录又是怎么做的呢?
你好,不管跨不跨月,之前的分录不变,金额是负数,可以这么做。
好的,非常感谢老师的耐心回答!祝老师工愉快,幸福美满!
不用客气,工作愉快,非常感谢。