你好,可以的,正常做账,正常转房租的
老师,想问一下我们是一个小规模纳税人,办公室租的个人房子,想从对公账户给个人转账付房租,但是没有发票,只能开收据,这样可以吗?
老师:我们公司是一般纳税人,现在租的办公室一个月房租3万元,开不到发票,这个怎么做账,能从公司基本账号转房租吗?
我们合租办公室,房租签协议是只有我们公司名义,支付房租和开发票都是我们公司,我们承担一半的房租成本,别人转一半给我们,我们税务上怎么做这个一半房租的成本和报税呢
老师,公司租的办公室,房东不开发票,可以先叫房东把办公室租给一个个人,相当于二房东,公司再从这个二房东手里租办公室,二房东去代开发票,这样可以吗,二房东代开基本不用交什么税了吧,这样可行吗?
老师好,我们从个人租的商铺做办公室,现在我们要把办公室转租给另外一个公司,我们公司能开发票给另一个公司吗?我们没有这个经营范围,之前从个人租房也收不到发票的,这种情况对方要发票怎么办?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
那没有发票,我们公司要缴税吗?
没有发票不能税前扣除的
那我们要出税吗?
你好,学员,这个不用的
那这个会查到就是对方不开发票吗?
那这个会查到就是对方不开发票吗? 这个不会的
会不会发现这个房租没有发票,税务会不会查到,查到没有开发票,合同又没有要房东出,那是不是就要我们公司出,毕竟金额比较大,一年都30多万
会不会发现这个房租没有发票,税务会不会查到,查到没有开发票,合同又没有要房东出,那是不是就要我们公司出,毕竟金额比较大,一年都30多万 你们不税前扣除即可的
那会找房东出税费,房东就会找我们公司
这个就是沟通了,学员