你好,这个题目是乱的
某公司200x年12月31日部分总账及其所属的明细账余额如下:总分类账户余额明细分类账户余额借方贷方借方贷方库存现金5000银行存款162000原材料60000在途物资20000库存商品40000生产成本30000应收账款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定资产440000累计折旧40000预收账款40000--A公司60000--B公司20000应交税费17000短期借款80000根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。1、货币资金;2、存货;3、应收账款;4、固定资产;5、预收账款。1(8分)根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。
编制资产负债表作业1.资料题A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账,明细分类,借或贷,余额。原材料,借,240000。生产成本,借,100000。库存商品,借,160000。应收账款,总账,借,136000,甲公司,借,160000,乙公司,贷,24000。应付账款,总账,贷,200000,丙公司,贷,220000,丁公司,借,20000。预收账款,总账,贷,80000,A公司,贷,120000,B公司,借,40000。预付账款,总账,借,35000,C公司,借,55000,D公司,贷,20000。固定资产,借,800000,累计折旧,贷,150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账户明细分类账户借或贷余额原材料借240000生产成本借100000库存商品借160000应收账款总账借136000甲公司借160000乙公司贷24000应付账款总账贷200000丙公司贷220000丁公司借20000预收账款总账贷80000A公司贷120000B公司借40000预付账款总账借35000C公司借55000D公司贷20000固定资产借800000累计折旧贷150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账户明细分类账户借或贷余额原材料借240000生产成本借100000库存商品借160000应收账款总账借136000甲公司借160000乙公司贷24000应付账款总账贷200000丙公司贷220000丁公司借20000预收账款总账贷80000A公司贷120000B公司借40000预付账款总账借35000C公司借55000D公司贷20000固定资产借800000累计折旧贷150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
、黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户.借方贷方应收账款2000-A公司2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200.-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
老师,这里借贷不平,这里是不是要用未分配利润填平呀?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
餐饮内账核算利润时,收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗
你好老师 怎么算每月还差多少进项?
老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???