你好同学,不能虚开发票,要按照实际开票! 客户借款 借其他应收账款 贷货币资金 借了的款通过还款进行处理! 如果你给客户多开票都要确认收入 借货币资金或者应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
老师 我这边是一家企业服务公司,有客户用个人账户转到公司户一笔钱,,现在需要申请开发票,客户想开公司抬头的 ,需要怎么写说明可以给他们开公司的发票呢
请问老师,我们与A公司签了一个代销合同,但客户把钱打给我们,我们直接给客户开发票,根据a公司推荐客户到账情况给a公司返点,请问a公司要给我们开发票吧,开什么发票?
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
提问:客户与公司有这样一笔业务,客户向公司提前借了一笔钱。这个钱要怎么记账,记什么明细科目。。。后面公司会给客户多开些票,客户会把钱打给公司。公司再把多开票的钱打给客户。这个事情要怎么记账呢?
我们给客户提供国际物流运输服务,客户公司财务有要求,不能把所有的展会货物给到一家公司安排运输。所以找了B公司给客户运输,B公司在把钱转给我们,我们给B公司开票。实际上服务啥的都是我们给客户做的,这样要怎么给B公司开票呢?
建议同学按照实际业务处理!各走各的帐