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因为质量扣除货款,但是供应商还是按照之前的金额开票。我材料入库,是扣除了货款的,这样收到的发票就比我暂估入库的要多,怎么做账,才能平账?

2022-09-21 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-21 15:57

同学你好 先红冲暂估的 然后再按照发票来做

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快账用户8800 追问 2022-09-21 15:59

不能按发票金额做,这是少给货,所以这个材料本身就是不存在的,对方坚持不重开发票

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齐红老师 解答 2022-09-21 16:00

那只能协商重新开发票

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同学你好 先红冲暂估的 然后再按照发票来做
2022-09-21
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
同学您好,可以跟供应商核对一下开具的发票是哪个月的,如果供应商能确定是哪个月的暂估,则冲该月暂估;否则的话就统一按照时间顺序,先冲销6月份5万,在冲7月份8万。或者如果说采购的材料每个月不一样,可以看下发票开具的材料名称、规格型号等判断是哪个月的暂估
2021-01-05
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好 平时都是先发货,这样平时入库需要做暂估吗?按照实际入库
2022-08-09
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