学员你好 这个电力总和应该是1000度吧? 分配给甲产品=2812.5 分配给乙产品的=3187.5 单位电费=1500/10000=0.15元每度 甲产品=2812.5*0.15=421.875 乙产品=3187.5*0.15=478.125 基本生产车间=750*0.15=112.5 供水车间=500*0.15=75 机停车间=1000*0.15=150 管理部门=750*0.15=112.5 借:生产成本-甲产品 421.875 -乙产品478.125 制造费用-基本生产车间112.5 -供水车间75 -机厅车间150 管理费用 112.5 贷:应付账款 1500
某企业20xx年8月份应付外购电费7500元;按各产品、各部门耗用电度数进行分配。1.产品生产直接耗用20000度;第一基本生产车间照明耗电3000度;第二基本生产车间耗电2000度;机修车间耗电4000度;工厂行政管理部门耗电1000度。2.产品耗电按甲、乙两种产品的工时比例进行分配。生产甲产品需12000工时,生产乙产品需8000工时。根据以上资料,编制外购动力费用分配表,并作出有关会计分录
练习五目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共100度,付电费15额元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机修车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分录。
目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共1000度,应付电费1500元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机停车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分录。
外购动力费用的归集与分配某企业9月30日根据以表计量共耗用动力(电力)费用33600度。该月末查明各车间、部门耗电度数为:基本生产车间动力用电24500度,辅助生产车间动力用电3900度,I基本生产车间照明用电2200度,辅助生产车间照明用电1150度,行政管理部门照明用电1850度,该企业电力单价1.6元/度,产品机器工时分别为:甲产品1050工时;乙产品950工时。 要求: ( 1)按照机器工时分配甲乙两产品共同耗用动力; (2)编制外购动力分配会计分录(该企业基本生产产品单独设有“燃料及动力”成本项目)
练习五目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共10000度,应付电费15000元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机修车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
老板个体户,老板把钱付给采购员,拿货付款都是采购员,税务局后台预警虚开。因为这些货都是没有开票的。只有物流单据采购员的付款凭证这样的情况怎么处理?
#提问#出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?假如3月出口意大利报关单上,CIF到岸价39600美元,运费3719美元保费占39.6美元,3月份美元汇率7.1693,开具的发票价税合计256957.75元,税额0元,老师麻烦给写下具体分录吧
老师好,我们公司是小规模纳税人跟乙方签合同,我公司提供场地,乙方经营研学基地。我公司分红10%,学校与乙方签合同,款要怎么打到我公司才合规,打款到我公司之后我公司要代乙方代扣代缴增值税吗?